Les constatations et les conclusions de la vérification contenues dans le présent rapport sont fondées sur des éléments probants suffisants et appropriés recueillis selon des procédures conformes aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne de l’Institut des auditeurs internes, étayées par les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité. Les opinions exprimées dans le présent rapport sont fondées sur les conditions qui existaient au moment de la vérification et ne s’appliquent qu’à l’entité examinée.
Méthode | But et description |
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Entrevues |
Entrevues menées auprès du Secteur du dirigeant principal des finances et des services ministériels (GI/TI) pour comprendre la méthode d’élaboration des projets et des systèmes, la gouvernance et les activités de niveau opérationnel pour le développement de la TI. Les entrevues ont porté sur la direction de la TI ainsi que sur le personnel de niveau opérationnel. Entrevues menées auprès du Secteur de la prestation des services pour comprendre la conception de la collaboration avec les clients à un niveau opérationnel et les efforts de littératie numérique, y compris, mais sans s’y limiter, la Direction de l’intégration des activités. |
Observation directe |
Aucune observation directe |
Examen de la documentation |
Examen des documents liés à la gestion de projet et au développement de systèmes, des documents du portefeuille de projets, des procédures de gestion du changement et des documents de la TI. |
Examen des dossiers |
Aucun examen des dossiers. |
Analyse de données |
Aucune analyse approfondie des données. |